Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2018 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FÉRIAS NOVEMBRO DE 2018. |
5.687,03 |
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06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS DE FÉRIAS REF. MÊS DE NOVEMBRO 2018 |
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5.687,03 |
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06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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19,08 |
06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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250,13 |
06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.407,75 |
06/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Secretário(a) |
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2.478,71 |
09/11/2018 |
Pagamento de Empenho 11843/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.531,36 |
TOTAL |
5.687,03 |
5.687,03 |
5.687,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.