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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VALDERI NAZARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11846 Data de lançamento: 06/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 24 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 79/2014. 0,00 5.908,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/11/2018 CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 05 REF. 24 VIAGENS MÊS DE OUTUBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 79/2014. 5.908,32
06/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 31 5.908,32
13/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862895, 862899, 862898 PAGTO. REF. EMPENHO 11846/2018 VALDERI NAZARI - 1901 5.908,32
TOTAL 5.908,32 5.908,32 5.908,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.