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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12123 Data de lançamento: 12/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLER DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE CONTROLER DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 450,00
13/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 277 450,00
21/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12123/2018 DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI - 86436 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.