Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12223 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DECORAÇÃO NATAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS DECORAÇÕES PARA O NATAL ESPERANÇA. |
0,00 |
969,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS DECORAÇÕES PARA O NATAL ESPERANÇA. |
969,70 |
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19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 076857 |
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969,70 |
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28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12223/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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969,70 |
TOTAL |
969,70 |
969,70 |
969,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.