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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12324 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE PARA VIAGEM A PIRATUBA NOS DIAS 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE 3ª IDADE PARA VIAGEM A PIRATUBA NOS DIAS 25 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018. 3.500,00
20/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 280 3.500,00
03/12/2018 Pagamento de Empenho 12324/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.