Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1251 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA DO LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
7.697,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A PRAÇA DO LAZER DO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
7.697,00 |
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18/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2178 |
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7.697,00 |
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29/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1251/2018
ELIZANDRA MACIOROSKI ME - 87015 |
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7.697,00 |
TOTAL |
7.697,00 |
7.697,00 |
7.697,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.