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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 12610 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. 0,00 463,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. 463,99
21/11/2018 liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 463,99
29/11/2018 Pagamento de Empenho 12610/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,99
TOTAL 463,99 463,99 463,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.