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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12792 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 0,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ IMPRESSÃO DE ATIVIDADES DO GRUPO DE OFICINAS TERAPÊUTICAS. 168,00
22/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1643 168,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000692 PAGTO. REF. EMPENHO 12792/2018 BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 168,00
TOTAL 168,00 168,00 168,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.