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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1287 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO RADIAL PARA O VEÍCULO Nº 138. 1.323,00 5.292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO RADIAL PARA O VEÍCULO Nº 138. 5.292,00
07/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2457 5.292,00
13/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005772 PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2018 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 5.292,00
TOTAL 5.292,00 5.292,00 5.292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.