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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 12923 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. 0,00 356,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 EMPENHADO REF. INSS CONSELHEROS TUTELARES FÉRIAS DEZEMBRO DE 2018. 356,97
29/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO 2018 356,97
26/12/2018 Pagamento de Empenho 12923/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 356,97
TOTAL 356,97 356,97 356,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.