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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 1295 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 0,00 2.366,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 12 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 2.366,00
02/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 201700000000126 2.366,00
20/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862452, 862451 PAGTO. REF. EMPENHO 1295/2018 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 2.366,00
TOTAL 2.366,00 2.366,00 2.366,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.