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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CENTERMEDI COM PRODUTOS HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12982 Data de lançamento: 30/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: SAMU - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 34/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE DO SAMU. 0,00 582,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2018 PP 34/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE DO SAMU. 582,50
19/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 582,50
19/12/2018 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -582,50
01/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 181826 582,50
06/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12982/2018 CENTERMEDI COM PRODUTOS HOSP LTDA - 64839 582,50
TOTAL 582,50 582,50 582,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.