Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13104 |
Data de lançamento: |
04/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 13/12/18 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA 6ªCRS. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2018 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 13/12/18 PARA A SECRETARIA DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA 6ªCRS. |
25,00 |
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02/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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31/12/2019 |
Estorno de Liquidação Recurso Vinculado Indevido |
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-25,00 |
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31/12/2019 |
Anulado Recurso Vinculado Indevido |
-25,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.