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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1312 Data de lançamento: 02/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 TV PHILIPS LED 50" 4K SMART E 01 REFRIGERADOR CONSUL 342 L PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 4.249,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 TV PHILIPS LED 50" 4K SMART E 01 REFRIGERADOR CONSUL 342 L PARA A EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 4.249,00
02/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30277 E 30278. 4.249,00
20/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862454 PAGTO. REF. EMPENHO 1312/2018 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 4.249,00
TOTAL 4.249,00 4.249,00 4.249,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.