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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DOEBBER & PROENÇA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13397 Data de lançamento: 10/12/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2017. 0,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº01/2017. 770,00
10/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 66 770,00
17/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13397/2018 DOEBBER & PROENÇA LTDA ME - 86839 770,00
TOTAL 770,00 770,00 770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.