Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LANA MASIEIRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13467 |
Data de lançamento: |
11/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2018. |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2018. |
620,00 |
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11/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 05 |
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620,00 |
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11/12/2018 |
Cfe. INSS - PAB FIXO, retido na Nota de Empenho 13467/2018, LANA MASIEIRO |
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68,20 |
19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13467/2018
LANA MASIEIRO - 84386 |
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551,80 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - PAB FIXO |
11/12/2018 |
68,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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68,20 |
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