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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13640 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.09.00.00.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. 0,00 366,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 ADICIONAL PERICULOSIDADE REF. MES FOLHA DEZEMBRO DE 2018. 366,31
11/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS REF. MÊS DE DEZEMBRO 2018 366,31
19/12/2018 Pagamento de Empenho 13640/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 366,31
TOTAL 366,31 366,31 366,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.