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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1373 Data de lançamento: 05/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA DE 2017. 0,00 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2018 VALOR REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO NATAL ESPERANÇA DE 2017. 1.700,00
16/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 283 1.700,00
01/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2018 TRANSPORTES E TURISMO ANGEL TUR LTDA - 64485 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.