Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE I

Dados do Empenho
Número do empenho: 13840 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: BENS PATRIMONIAIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Setor de Saude Auxilios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso: AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PE 06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NOTEBOOK 2.183,00 4.366,00
1.00 E TELEVISOR LED PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EPUMOSO, CFE CONTRATO Nº201/2018. 1.665,91 1.665,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 PE 06/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA NOTEBOOK E TELEVISOR LED PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE EPUMOSO, CFE CONTRATO Nº201/2018. 6.031,91
22/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 327 1.665,91
28/02/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 330 2.183,00
08/03/2019 Conforme DANFE Nº 1/330; 2.183,00
08/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 327 1.665,91
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 330 2.183,00
10/04/2019 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -2.183,00
24/04/2019 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 328 2.183,00
13/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 328 2.183,00
TOTAL 6.031,91 6.031,91 6.031,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.