Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13841 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MÊS DE DEZEMBRO 2018. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO E DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL NO MÊS DE DEZEMBRO 2018. |
360,00 |
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17/12/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 557; 558; |
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360,00 |
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28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 13841/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.