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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 13874 Data de lançamento: 17/12/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO MÊS DE OUTUBRO TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA. 0,00 76,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO MÊS DE OUTUBRO TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA. 76,90
17/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 76,90
26/12/2018 Pagamento de Empenho 13874/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006221 76,90
TOTAL 76,90 76,90 76,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.