Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13887 |
Data de lançamento: |
17/12/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO MÊS DE SETEMBRO TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA. |
0,00 |
1.439,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2018 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO MÊS DE SETEMBRO TELEFONES CELULARES DA SECRETARIA. |
1.439,32 |
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17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.439,32 |
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26/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864058
PAGTO. REF. EMPENHO 13887/2018
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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1.439,32 |
TOTAL |
1.439,32 |
1.439,32 |
1.439,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.