O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 20/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 13907 Data de lançamento: 19/12/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1555,3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/12/18. 0,00 231,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2018 ASSINATURA BASICA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS TEL. 54 3383-1555,3383-3044 COM VENCIMENTO EM 27/12/18. 231,66
19/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 231,66
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13907/2018 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 231,66
TOTAL 231,66 231,66 231,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.