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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDITORA GRAFICA GESPI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1401 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO "B" PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 VALOR REF. CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL DE NOTIFICAÇÃO "B" PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. 120,00
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9473 120,00
16/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000644 PAGTO. REF. EMPENHO 1401/2018 EDITORA GRAFICA GESPI LTDA - 61212 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.