Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EDUANE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHAS IND |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROJETO FEAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NO CRAS. |
0,00 |
4.410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO DOS GRUPOS DE ATENDIMENTO NO CRAS. |
4.410,00 |
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22/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24192 |
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4.410,00 |
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28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2018
EDUANE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LIDA - 87189 |
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4.410,00 |
TOTAL |
4.410,00 |
4.410,00 |
4.410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.