Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANDRIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1447 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TREINAMENTO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS. |
180,00 |
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14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3973 |
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180,00 |
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18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1447/2018
ANDRIOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA - 86153 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.