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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST

Dados do Empenho
Número do empenho: 1492 Data de lançamento: 08/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EXTRA-FORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 0,00 472,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO EXTRA-FORTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. 472,00
16/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18193487 472,00
01/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005739 PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2018 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 472,00
TOTAL 472,00 472,00 472,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.