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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1509 Data de lançamento: 08/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 292,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 292,00
01/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18222740 292,00
08/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862483 PAGTO. REF. EMPENHO 1509/2018 MICHEL WERLANG ME - 83914 292,00
TOTAL 292,00 292,00 292,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.