Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOS MANOS PAISAGISMO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1519 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
2.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA CONCLUSÃO DA PRAÇA DE LAZER NO LOTEAMENTO SÃO VALENTIM. |
2.850,00 |
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08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018.193.266 |
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2.850,00 |
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08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1519/2018
LOS MANOS PAISAGISMO LTDA - 87178 |
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2.850,00 |
TOTAL |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.