Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1537 |
Data de lançamento: |
14/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
SOSU-AUXILOS E CONVENIOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO - PAC2 |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAC- 2 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EDUCATIVA PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PLACA EDUCATIVA PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
60,00 |
|
|
08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018.227.148 |
|
60,00 |
|
04/05/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-60,00 |
|
04/05/2018 |
EMPENHADO EM PA INDEVIDA DESPESA NÃO ORÇADA NO PROJETO PAC2 |
-60,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.