Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1597 |
Data de lançamento: |
16/02/2018 |
Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NA LIMPEZA DAS SALAS DE REUNIÃO E GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ PARA USO NA LIMPEZA DAS SALAS DE REUNIÃO E GABINETE DO PREFEITO. |
390,00 |
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14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018246046 |
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390,00 |
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20/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005780
PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2018
CARLOS PASTORIO & CIA LTDA (EMP.) - 61230 |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.