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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1645 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 8.707,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 8.707,00
05/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18265680 269,75
07/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18265680 269,75
09/03/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2018 - REF. NF 18265680 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 269,75
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018265680 8.167,50
14/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005857 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2018 - REF. NF 18265680 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 4.000,00
19/06/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2018 - REF. JUNHO/2018 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 4.437,25
TOTAL 8.707,00 8.707,00 8.707,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.