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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1652 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 133,114 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 0,00 10.902,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 VEICULO Nº 133,114 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. 10.902,00
07/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 5.116,20
12/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018 - REF. MARÇO/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 5.116,20
27/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18292057,18290908,18290630,18289909 5.785,80
03/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864024 PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018 AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 5.785,80
TOTAL 10.902,00 10.902,00 10.902,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.