Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: AUTO CENTER BERTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1652 |
Data de lançamento: |
19/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 133,114
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
10.902,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2018 |
VEICULO Nº 133,114
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
10.902,00 |
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07/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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5.116,20 |
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12/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863648
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018 - REF. MARÇO/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013
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5.116,20 |
27/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18292057,18290908,18290630,18289909 |
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5.785,80 |
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03/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864024
PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2018
AUTO CENTER BERTELLI LTDA - 80013 |
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5.785,80 |
TOTAL |
10.902,00 |
10.902,00 |
10.902,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.