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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1680 Data de lançamento: 19/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E GEMA LANER GHISLENI. 0,00 1.574,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EMEIS AMALIA BRESOLIN BAMBINI E GEMA LANER GHISLENI. 1.574,00
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 69387 1.574,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863013 PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2018 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 1.574,00
TOTAL 1.574,00 1.574,00 1.574,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.