Município de O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1731 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. 0,00 224,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. 224,53
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 124327 , 124329 , 124332 , 124342 , 124343 224,53
04/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863829 PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2018 RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 224,53
24/07/2018 empenhado a maior -46,19
24/07/2018 LIQUIDADO A MAIOR -46,19
24/07/2018 EMPENHADO A MAIOR -46,19
TOTAL 178,34 178,34 178,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.