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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1788 Data de lançamento: 21/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESA COM COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº133 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/02/2018. 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2018 VALOR REF. REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESA COM COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº133 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/02/2018. 180,00
12/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 180,00
21/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863734 PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2018 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.