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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1803 Data de lançamento: 22/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. 0,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. 62,00
01/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18059317 62,00
26/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000620 PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2018 MICHEL WERLANG ME - 83914 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.