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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1888 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Fevereiro de 2018 0,00 502,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 ATIVID. EXERC. NATUR. ESPECIAIS REF. MES Fevereiro de 2018 502,30
23/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE FEVEREIRO 2018 502,30
28/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001888/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 502,30
TOTAL 502,30 502,30 502,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.