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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1975 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa: 3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES Fevereiro de 2018 0,00 84,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 PAGAMENTO REF. SOBRE AVISO MES Fevereiro de 2018 84,22
23/02/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE FEVEREIRO 2018 84,22
28/02/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001975/2018 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 84,22
TOTAL 84,22 84,22 84,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.