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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2202 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTES E CADEADOS PARA PARA USO NA SECRETARIA. 0,00 52,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTES E CADEADOS PARA PARA USO NA SECRETARIA. 52,99
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2876 52,99
23/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005752 PAGTO. REF. EMPENHO 2202/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 52,99
TOTAL 52,99 52,99 52,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.