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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2235 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTAS, PORTÃO, COLUNAS E PEÇAS DE CHAPA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 10.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTAS, PORTÃO, COLUNAS E PEÇAS DE CHAPA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 10.480,00
21/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018370052 , 018369961 10.480,00
26/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005778 PAGTO. REF. EMPENHO 2235/2018 SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 10.480,00
TOTAL 10.480,00 10.480,00 10.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.