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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIEGE CORAZZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2253 Data de lançamento: 27/02/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 3.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO NA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 3.050,00
14/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018374553 3.050,00
20/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862568 PAGTO. REF. EMPENHO 2253/2018 ELIEGE CORAZZA ME - 64179 3.050,00
TOTAL 3.050,00 3.050,00 3.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.