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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 3.226,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 3.226,70
08/05/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018416336 3.226,70
14/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005858 PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2018 BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 3.226,70
TOTAL 3.226,70 3.226,70 3.226,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.