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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS EDUARDO VINCENZI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 01/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 50,00
10/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 34 50,00
18/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2018 CARLOS EDUARDO VINCENZI ME - 86222 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.