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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2444 Data de lançamento: 02/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE CONVENIO 83/2013 DURANTE O ANO DE 2018. 0,00 44.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2018 VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE CONVENIO 83/2013 DURANTE O ANO DE 2018. 44.000,00
02/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 8.052,00
08/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 8.052,00
02/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 7.277,60
09/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2018 - REF. MARÇO/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 7.277,60
30/04/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.482,30
07/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2018 - REF. ABRIL/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 6.482,30
01/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 7.557,00
12/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005898 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2018 - REF. MAIO/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 7.557,00
04/07/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 7.758,30
10/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005924 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2018 - REF. JUNHO/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 7.758,30
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 6.872,80
14/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2018 - REF. JULHO/2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 6.872,80
TOTAL 44.000,00 44.000,00 44.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.