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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2463 Data de lançamento: 05/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 1.865,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. 1.865,00
12/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18457395 1.865,00
19/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2018 M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 1.865,00
TOTAL 1.865,00 1.865,00 1.865,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.