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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2512 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 50,00
13/06/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 18 50,00
17/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862743 PAGTO. REF. EMPENHO 2512/2018 MADEIREIRA IRMÃOS BOTEGA LTDA ME - 82772 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.