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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2519 Data de lançamento: 06/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 90,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 90,65
22/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3329 90,65
29/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853568 PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2018 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 90,65
TOTAL 90,65 90,65 90,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.