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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2555 Data de lançamento: 07/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS E ÓCULOS PARA USO E PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PELA SECRETARIA. 0,00 281,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTINAS E ÓCULOS PARA USO E PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO PELA SECRETARIA. 281,75
03/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30 281,75
28/12/2018 Pagamento de Empenho 2555/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 281,75
TOTAL 281,75 281,75 281,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.