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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2641 Data de lançamento: 09/03/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICOS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CFE RELATÓRIOS EM ANEXO. 0,00 149.934,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CFE RELATÓRIOS EM ANEXO. 149.934,31
20/04/2018 EMPENHADO A MAIOR NESTE RECURSO -49.500,00
21/05/2018 EMPENHADO A MAIOR NESTE RECURSO. VALOR REEMPENHADO CONFORME RESOLUÇÃO Nº193/17-CIB/RS E RESOLUÇÃO Nº160/18 - CIB/RS. -27.889,16
26/06/2018 VALOR ANULADO POR SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSO 40 - ASPS PELA FONTE DE RECURSO 4510 - PAB FIXO. -50.000,00
06/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21029; 21030 E 21032. 22.545,15
10/08/2018 Pagamento de Empenho 2641/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 22.545,15
TOTAL 22.545,15 22.545,15 22.545,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.